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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
911089-13-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESTAPAR ALCANTARILLADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar "Coyhaique"
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R.U.T. |
61.980.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza 235 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
18120,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza 235 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
| FECHA FACTURACION | SE
SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON
FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE
LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON
GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956
Y CIRCULAR N° 4 SII. |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | PERS- BIEN-HABI-5658 |
| ACEPTACION ORDEN DE COMPRA | SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA
ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO
CONTRARIO NO SE PAGARÁ. |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 4 | Unidad | 04 pares de guantes pvc de 18" | |
$ 2.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.116
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$ 9.116
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46182002
| Respiradores | 3 | Unidad | 03 respirador p/pintura 8247/8656 | |
$ 5.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.618
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$ 15.618
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 4 | Unidad | 04 buzo protector blanco | |
$ 4.969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.876
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$ 19.876
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 7 | Unidad | 07 unidades de pote de 1 kilo soda cautica perla | |
$ 3.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.998
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$ 25.998
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 4 | Unidad | 04 pote desblock 700 grs | |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.400
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$ 15.400
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47131618
| Mopas húmedas | 2 | Unidad | 02 destapador negro mango de madera | |
$ 4.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.364
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$ 9.364
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Total Neto
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$ 95.372
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.121
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$ 113.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.