Orden de Compra. Nº911089-13-SE18 "MANTENIMIENTO BALCÓN EDIFICIO MILITAR PLAZA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERÍA Y OTROS ELEMENTOS LICITACIÓN PÚBLICA ID 911089-3-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar "Coyhaique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 911089-13-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO BALCÓN EDIFICIO MILITAR PLAZA CONTRATO SUMINISTRO FERRETERÍA Y OTROS ELEMENTOS LICITACIÓN PÚBLICA ID 911089-3-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 911089-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Facturación Plaza 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 16291,74
Dirección de Envío de la Factura Plaza 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN OC.SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE CANCELARÁ.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad1257137 BROCHA ESM AGUA LATEX 3 PULG1257137 BROCHA ESM AGUA LATEX 3 PULG $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.361 $ 4.361
31211904
Brochas2Unidad1257137 BROCHA ESM AGUA LATEX 3 PULG1257137 BROCHA ESM AGUA LATEX 3 PULG $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.722 $ 8.722
31211906
Rodillos de pintar2Unidad2808811 ROD TERMOF POLIESTER HELA 23CM2808811 ROD TERMOF POLIESTER HELA 23CM $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
27111909
Espátulas2Unidad70394X ESPATULA YORK 100 MM70394X ESPATULA YORK 100 MM $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
60121252
Bandejas de pintura2Unidad465941 BANDEJA P RODILLOS BRAS S 1523465941 BANDEJA P RODILLOS BRAS S 1523 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
47131831
Ácido muriático4Unidad537314 Acido Muriático 1 LT537314 Acido Muriático 1 LT $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad133249X ESM AGUA IMP HID KOLOR PAS 1 GL 133249X ESM AGUA IMP HID KOLOR PAS 1 GL $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.437 $ 55.437
Total Neto $ 85.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.292
TOTAL OC $ 102.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.