Orden de Compra. Nº911089-172-AG20 "ADQUISISCION DE MATERIALES BAQUEDANO 297 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 911089-81-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar "Coyhaique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 911089-172-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISISCION DE MATERIALES BAQUEDANO 297 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 911089-81-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Facturación Plaza 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 60887,02
Dirección de Envío de la Factura Plaza 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2020
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE CANCELARÁ.   
FECHA DE FACTURACIÓNSE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.       
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónESMALTE SINTETICO AL AGUA NEGRO  $ 17.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.482 $ 34.482
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM  $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.910 $ 5.910
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 5/8 X 3  $ 4.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.484 $ 14.484
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS MINERAL 1LT  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616 $ 3.616
31191501
Papeles de lija20PliegoLIJA PARA MADERA PLIEGO GRANO 120  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
86131502
Pintura2TinetaPINTURA PIEZA Y FACHADA BASE INTENSA  $ 71.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.840 $ 142.840
86131502
Pintura2TinetaOLEO OPACO BLANCO  $ 56.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.586 $ 113.586
Total Neto $ 320.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.887
TOTAL OC $ 381.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.