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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
911089-172-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISISCION DE MATERIALES BAQUEDANO 297 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 911089-81-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Coyhaique |
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Razón Social |
Zona de Bienestar "Coyhaique"
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R.U.T. |
61.980.470-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza 235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar "Coyhaique"
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R.U.T. |
61.980.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza 235 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
60887,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza 235 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2020 |
| ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | SE
SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE CANCELARÁ. |
| FECHA DE FACTURACIÓN | SE
SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON
FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE
LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON
GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956
Y CIRCULAR N° 4 SII. |
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Proveedor |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
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R.U.T. |
96.838.560-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | ESMALTE SINTETICO AL AGUA NEGRO | |
$ 17.241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.482
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$ 34.482
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 18 CM | |
$ 2.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.910
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$ 5.910
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA 5/8 X 3 | |
$ 4.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.484
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$ 14.484
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Litro | AGUARRAS MINERAL 1LT | |
$ 1.808,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.616
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$ 3.616
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31191501
| Papeles de lija | 20 | Pliego | LIJA PARA MADERA PLIEGO GRANO 120 | |
$ 277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.540
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$ 5.540
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86131502
| Pintura | 2 | Tineta | PINTURA PIEZA Y FACHADA BASE INTENSA | |
$ 71.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.840
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$ 142.840
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86131502
| Pintura | 2 | Tineta | OLEO OPACO BLANCO | |
$ 56.793,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.586
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$ 113.586
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Total Neto
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$ 320.458
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.887
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$ 381.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.