Orden de Compra. Nº911089-49-SE20 "SERVICIO DE REPARACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar "Coyhaique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 911089-49-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 911089-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Facturación Plaza 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 108452
Dirección de Envío de la Factura Plaza 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2020
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRASE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE CANCELARÁ. 
FECHA DE FACTURACIÓNSE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.       
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAVIA HUENTEO HERRERA
Razón Social SAVIA DEL TRANSITO HUENTEO HERRERA
R.U.T. 11.717.210-4
Sucursal SAVIA HUENTEO HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1Unidad no definida RETIRO DE DUCTO 01 UN $ 42.000 DUCTOS 10 UN $ 132.000 TEE 01 UN $ 27.500 DOBLE DUCTO 10 UN $ 72.000 ESCANTILLON 01 UN $ 19.800 GORRO 01 UN $ 16.500 $ 309.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.800 $ 309.800
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1Unidad no definidareparación, y habilitación de ducto de evacuación de humo de calefacción en vivienda fiscalGORRO Y FORRO DE CUBRE MURO 01 UN $ 75.000 INSTALACIÓN 01 UN $126.000 LANA 01 UN $60.000 conforme a cotización entregada por el proveedor $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
Total Neto $ 570.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.452
TOTAL OC $ 679.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.