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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
912638-252-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ymu LP (CS) Servicio de mantención de áreas verdes mes de Enero 2018, sol. 21.115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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912638-36-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
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R.U.T. |
61.607.301-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ricardo vicuña 147 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ricardo vicuña 147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vimaso SpA |
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Razón Social |
VIMASO SPA
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R.U.T. |
76.434.352-2 |
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Sucursal |
Vimaso SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención de áreas verdes mes de enero 2018. | Servicio de mantención de áreas verdes mes de enero 2018. |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.