Orden de Compra. Nº912638-72-SE19 "mea LP (cs) Ser. Al. SAMU Enero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 912638-72-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra mea LP (cs) Ser. Al. SAMU Enero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 912638-26-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2021
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Avda. Ricardo vicuña 147
Comuna Los Angeles
Impuesto 467932
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo vicuña 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA
R.U.T. 76.178.360-2
Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos476UnidadServicio de Alimentación Funcionarios SAMU periodo 01.01.19 al 31-01-19, por concepto de Almuerzo.Servicio de Alimentación Funcionarios SAMU periodo 01.01.19 al 31-01-19, por concepto de Almuerzo. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.120 $ 1.247.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos464UnidadServicio de Alimentación Funcionarios SAMU periodo 01.01.19 al 31-01-19, por concepto de Cena.Servicio de Alimentación Funcionarios SAMU periodo 01.01.19 al 31-01-19, por concepto de Cena. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.680 $ 1.215.680
Total Neto $ 2.462.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.932
TOTAL OC $ 2.930.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.