Orden de Compra. Nº912853-7-AG22 "(AAV)Adquisición Materiales Aseo compra ágil: 912853-3-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 912853-7-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra (AAV)Adquisición Materiales Aseo compra ágil: 912853-3-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Com. Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4500027604 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Facturación O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 79135,38
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5UnidadInsecticida aerosol casa y jardín  $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.695 $ 8.695
14111703
Toallas de papel16UnidadToalla Papel Industrial Jumbo doble hoja 200 mts. 2 uu c/u  $ 5.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.720 $ 88.720
47131603
Esponjas3UnidadEsponjas 3uu c/u  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLavaloza 750 ml.  $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.698 $ 4.698
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante Ambiental Desinfectante  $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
53131608
Jabones10UnidadJabón Líquido 1 lt Gel Avena  $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel Higiénico Industrial Jumbo 500 mts. 4 uu c/u  $ 6.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.404 $ 82.404
14111703
Toallas de papel13UnidadToalla para dispensador caja de 18 paquetes con 200 toallas c/u  $ 15.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.345 $ 202.345
Total Neto $ 416.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.135
TOTAL OC $ 495.637


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.