Orden de Compra. Nº912853-75-CM17 "emision pasaje nacional DIAZ/PABLO EKPHTR "
Recuerde que el responsable del pago es Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 912853-75-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2017
Nombre de la Orden de Compra emision pasaje nacional DIAZ/PABLO EKPHTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Com. Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Facturación O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;S $ 133.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.612 $ 133.612
Total Neto $ 133.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.612

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.