Orden de Compra. Nº913-71-AG26 "Materiales de oficina SOP MOP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 913-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 913-71-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina SOP MOP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 913-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI VALPARAISO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación calle Cochrane N° 751, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 5228,04
Dirección de Envío de la Factura calle Cochrane N° 751, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito24UnidadLÁPIZ GRAFITO CORRIENTE  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232 $ 2.232
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios12UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS  $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADOR PUNTA GRUESA COLOR NARANJA  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
43211708
Trackballs y mouse de computador6Unidad MOUSE CON CABLE USB  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121705
Portaminas24UnidadREPUESTOS MINAS 0,5  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
Total Neto $ 27.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.228
TOTAL OC $ 32.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.