Orden de Compra. Nº914-170-SE06 "Salas Cunas"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Obras Públicas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 914-170-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2006
Nombre de la Orden de Compra Salas Cunas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Informa Mensualidad mes de Julio,Agosto,Septiembre
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SOP - VIII Region
Razón Social Subsecretaría de Obras Públicas
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra San Martín N° 1062, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Obras Públicas
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ximena Claudia Espinosa González
R.U.T. 12.487.527-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles24UnidadJardines infantilesmes de Julio,Agosto,Septiembre $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616.000 $ 2.616.000
Total Neto $ 2.616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 2.616.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.