Orden de Compra. Nº915-60-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 915-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 915-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 915-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000000 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451 , piso -1
Comuna Puerto Montt
Impuesto 113140,25
Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451 , piso -1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hansel joel Luis Velasquez Ojeda
Razón Social HANSEL JOEL LUIS VELASQUEZ OJEDA
R.U.T. 16.113.580-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hansel joel Luis Velasquez Ojeda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Unidad no definida304 BROWNIE CHOCOLATE 304 SACHET DE CAFE 304 BOLSAS DE TE NEGRO DETALLES ADJUNTO EN EL FORMULARIO N° 12 QUE SE ADJUNTA  $ 595.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.475 $ 595.475
Total Neto $ 595.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.140
TOTAL OC $ 708.615


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.113.580-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.