Orden de Compra. Nº915021-137-SE18 "CONTRATACION DIRECTA; insumos veterinarios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 915021-137-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA; insumos veterinarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Carrera 355, Las Cabras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425.2018 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 143376,85
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROMAIPO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMIT
R.U.T. 76.016.596-4
Sucursal AGROMAIPO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja1Unidad no definidaMEBERMIC 50 COM CAJA 3 HEMATON B 12 INYECTABLE 1 BAJADA DE SUERO MICRO UNIDAD 50 SUERO RINGER 500 ML 10 MARIPOSA 21 G UNIDAD 50 TIOPENTAL frasco 7 MOSKIMIC 1 LT 1 GUANTE LATEX M caja 6 ENROFLOXACINO100 ML 1 CLORHEXIDINA 1 LT 1 PORTA AGUJA 1 JERINGA 1 CC caja 19 TIJERA RECTA 1 JERINGA 3 CC caja 19 VACUNA MULTI DOSIS antirrábica 5 JERINGA 5 CC caja 19 EPINEFRINA ampolla 50 SUTURA 2-0 caja 2 PINZA DIENTE RATÓN 1 SUTURA 1 caja 2 PINZA HEMOSTÁTICA 2 CATÉTER 24G 50 DIACEPAM ampolla 50 CATÉTER 22G 50 ATROPINA 10 ML 5 TAPA AMARILLA unidad 50 SUERO FISIOLÓGICO 500 ML 10 FITOMENADIONA 20ML INYECT 18   $ 754.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.615 $ 754.615
Total Neto $ 754.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.377
TOTAL OC $ 897.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.