Orden de Compra. Nº915021-40-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-6-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 915021-40-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-6-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 915021-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722//2022 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 370900,9
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Esmeralda
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T. 76.109.003-8
Sucursal Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaSum Mat construcción e insumos mantención inmueble II Llamado; materiales de construcción para construir 2 baños en la oficina de capacidades diferentes, según lo detallado en Memorándum Nro. 110. DOMA. ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.010 ÁREA DE GESTIÓN 1.1.1 $ 1.952.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.110 $ 1.952.110
Total Neto $ 1.952.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.901
TOTAL OC $ 2.323.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.