Orden de Compra. Nº915021-73-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-2-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 915021-73-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-2-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 915021-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Donoso Ltda
Razón Social Sociedad de Servicios y Transportes Donoso Limitad
R.U.T. 76.139.002-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Donoso Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1Unidad no definidaMateriales de áridos, para realizar la reparación del atravieso ubicado en calle San Martin, Memorándum N° 309.2025 Doma -Material árido arena gruesa -Material árido gravilla fina (chancada)215.22.04.999 2.2.2 $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
11111701
Arena silícea1Unidad no definidaMateriales de áridos, para realizar la reparación del atravieso ubicado en la calle Cuenca, Memorándum N° 310.2025 Doma -Material Árido Arena Gruesa -Material Árido Gravilla Fina (chancada)215.22.04.999 2.2.2 $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.