Orden de Compra. Nº915021-9-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-3-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 915021-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 915021-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36.2025 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 26241,66
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Esmeralda
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T. 76.109.003-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaSuministro materiales de construcción e insumos, Memorándum N° 65.2025 Doma -Cerradura Poli Rustica215.22.04.010 1.1.1 $ 61.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.236 $ 61.236
40141702
Grifos1Unidad no definidaSuministro materiales de construcción e insumos, Memorándum N° 66.2025 Doma -Flexible agua HI-HI 1/2 -Llave lavatorio215.22.04.010 1.1.1 $ 16.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.824 $ 16.824
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definidaSuministro materiales de construcción e insumos, Memorándum N° 68.2025 Doma -Canaleta 20x10 -Cable eva -Caja chuqui -Enchufe embutido -Tapa ciega blanca -Huincha aisladora215.22.04.010 1.1.1 $ 60.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.054 $ 60.054
Total Neto $ 138.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.242
TOTAL OC $ 164.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.