Orden de Compra. Nº916-206-CA07 "CONSUMO TELEFÓNICO CELULAR MES MARZO 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 916-206-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO TELEFÓNICO CELULAR MES MARZO 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSUMO TELEFONICO CELULAR MES MARZO 2007.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - U. Servicios
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso
Comuna -1
Impuesto 81118,98
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1MesServicios de telefonía móvilCONSUMO TELEF. CELULAR MES MARZO 2007 FACTURA 11928084 $ 426.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.942 $ 426.942
Total Neto $ 426.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.119
TOTAL OC $ 508.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.