|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
917856-10-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.078.444-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 2334 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
16264 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 2334 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TABITA |
|
Razón Social |
JEANNETTE ELIZABETH MATUS HERMOSILLA
|
|
R.U.T. |
9.951.329-2 |
|
Sucursal |
TABITA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 85.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.600
|
$ 85.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.264
|
|
$ 101.864
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.