|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
917856-30-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CURSO DE CAPACITACIÓN IFRS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.078.444-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 2334 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 2334 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina |
|
Razón Social |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
|
|
R.U.T. |
81.698.900-0 |
|
Sucursal |
Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 3 | | (1226207 )CURSO GENERAL - IFRS: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA VALOR POR ALUMNO 1252248 | (1226207) CURSO GENERAL - IFRS: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA VALOR POR ALUMNO; Código: IFR-CM15; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 255.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 765.000
|
$ 765.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 765.000
|
|
Descuento
|
$ 114.750
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 650.250
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.