Orden de Compra. Nº918434-105-SE26 "Cambio de Pasaje aéreo Santiago/Punta Arenas/Santiago, pasajeras: Subsecretaria Daniela Castro, Marcela Doll, Daniela Bastías, Ida 06-05, Regreso 08-05, Código reserva: HDQBEZ. Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-105-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Cambio de Pasaje aéreo Santiago/Punta Arenas/Santiago, pasajeras: Subsecretaria Daniela Castro, Marcela Doll, Daniela Bastías, Ida 06-05, Regreso 08-05, Código reserva: HDQBEZ. Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°1401 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación agustinas #1269 1 piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura agustinas #1269 1 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidapasajeros: 1.1 CASTRO ARAYA/DANIELA MR 2.1 DOLL LARRANAGA/MARCELA MS 3.1 BASTIAS SEPULVEDA/DANIELA MS La cotización la he realizado sobre los vuelos: 3 LA 85 K SCL PUQ 06MAY HK03 Times: 1851 - 2319 4 LA 296 PUQ SCL 08MAY HK03 Times: 0938 - 1316 Los cargos a asumir serían los siguientes. Dif de tarifa: 4819 Multa:N/A Diferencia total x todos los pasajeros: 14.457 Tarifa: FULL Cargo por servicio: N/A  $ 14.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.457 $ 14.457
Total Neto $ 14.457
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.457

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.