|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
918434-159-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
D2385 Habilitación de Puntos de red y puntos eléctricos en SEREMI Valdivia, Informática, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-79-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
|
|
R.U.T. |
61.980.680-8 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas # 1269, primer piso, Santiago. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
270940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas # 1269, primer piso, Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Maipú N° 251, Oficina 704-A, Séptimo piso, Edificio Prales, Valdivia | |
|
|
Proveedor |
INGENIERIA JOSMANET |
|
Razón Social |
INGENIERIA JOSMANET SPA
|
|
R.U.T. |
78.161.079-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGENIERIA JOSMANET |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60104904
| Kits de electricidad | 1 | Global | se requiere habilitar técnicamente las oficinas para asegurar la
continuidad operativa.
SEGUN TDR ADJUNTO | |
$ 1.426.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.426.000
|
$ 1.426.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.426.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 270.940
|
|
$ 1.696.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.