Orden de Compra. Nº918434-16-AG26 "D383 Servicio de Catering para Reunión Mesa Mujeres Rurales, DPI. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra D383 Servicio de Catering para Reunión Mesa Mujeres Rurales, DPI. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 129 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 38313,5
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entregar en dirección pactadaHUÉRFANOS 1219, PISO 5, COMUNA DE SANTIAGO CENTRO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELA ANDREA
Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS MASIVOS ANGELA ARAOS GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.707.098-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELA ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalContratación de 1 servicio de coffee break, para 20 personas. ? Fecha ejecución: 29.01.2026, la actividad inicia a las 09:30 hrs, referente a la entrega y horario del servicio se definirá una vez este sea adjudicado. SEGUN TDR ADJUNTO  $ 201.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.650 $ 201.650
Total Neto $ 201.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.314
TOTAL OC $ 239.964


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.016.742-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.