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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
918434-189-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D2772 Compra y envío de artículos de aseo, SEREMI de Arica, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-119-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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R.U.T. |
61.980.680-8 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas #1269, primer piso. Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
50920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas #1269, primer piso. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASTROPACK IQUIQUE |
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Razón Social |
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
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R.U.T. |
76.097.744-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASTROPACK IQUIQUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Global | Rollo Papel higiénico industrial 250 M. Doble Hoja
36 Rollos
Paquete Toalla Interfoliada de 250 Hojas c/u Doble Hoja
32 pqtes
Rollo Toalla de papel Doble Hoja 250 Mt.
22 Rollos
Jabón líquido aroma lavanda, vainilla, cítrico
20 Litros
Aerosol desinfectante, contenido 500 Gr.,
14 unidades
Desodorante ambiental, contenido 350 Ml, aroma lavanda y cítrico.
14 unidades
SEGUN TDR ADJUNTO | |
$ 268.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.000
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$ 268.000
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Total Neto
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$ 268.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.920
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$ 318.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.