Orden de Compra. Nº918434-189-AG26 "D2772 Compra y envío de artículos de aseo, SEREMI de Arica, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-119-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra D2772 Compra y envío de artículos de aseo, SEREMI de Arica, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-119-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación Agustinas #1269, primer piso. Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 50920
Dirección de Envío de la Factura Agustinas #1269, primer piso. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1GlobalRollo Papel higiénico industrial 250 M. Doble Hoja 36 Rollos Paquete Toalla Interfoliada de 250 Hojas c/u Doble Hoja 32 pqtes Rollo Toalla de papel Doble Hoja 250 Mt. 22 Rollos Jabón líquido aroma lavanda, vainilla, cítrico 20 Litros Aerosol desinfectante, contenido 500 Gr., 14 unidades Desodorante ambiental, contenido 350 Ml, aroma lavanda y cítrico. 14 unidades SEGUN TDR ADJUNTO  $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000
Total Neto $ 268.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.920
TOTAL OC $ 318.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.