Orden de Compra. Nº918434-209-AG26 "D2795 Adquisición y envío de artículos de aseo, SEREMI de Los Lagos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-121-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-209-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra D2795 Adquisición y envío de artículos de aseo, SEREMI de Los Lagos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-121-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 604 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación Agustinas #1269, primer piso. Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 39330
Dirección de Envío de la Factura Agustinas #1269, primer piso. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1GlobalRollo Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja Blanco 500 MTS Similar o igual al Tork 36 Rollos Rollo Toalla de Papel Jumbo D/H 200 MTS Similar o igual a Tork 16 Rollos Paquete Toalla de Papel Industrial Interfoliada D/H Paquete 200 Hojas Similar o igual a Tork 100 Pqtes Jabón Líquido Fragancia Almendra 3 Litros SEGUN TDR ADJUNTO  $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.330
TOTAL OC $ 246.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.