Orden de Compra. Nº918434-351-CM20 "D5794-MATERIALES DE ASEO NIVEL CENTRAL "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-351-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra D5794-MATERIALES DE ASEO NIVEL CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1098 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 615745,16
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PRISA S A. - sucursal
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO RETAIL ELITE PAPEL HIGIENICO ULTRA DOBLE HOJA 30 MTS. 12 UNIDADES1 (1639701) PAPEL HIGIENICO RETAIL ELITE PAPEL HIGIENICO ULTRA DOBLE HOJA 30 MTS. 12 UNIDADES(1639701) PAPEL HIGIENICO RETAIL ELITE PAPEL HIGIENICO ULTRA DOBLE HOJA 30 MTS. 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; catedral 1401, piso 2 $ 12.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.851 $ 12.851
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS150 (1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS(1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; catedral 1401, piso 2 $ 10.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.300 $ 1.563.300
0
2239-5-LR19
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GATILLO 15 UNIDADES1 (1638315) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GATILLO 15 UNIDADES(1638315) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GATILLO 15 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; catedral 1401, piso 2 $ 17.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.673 $ 17.673
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES200 (1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES(1639714) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TOALLA JUMBO HS TORK UNIVERSAL 2 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; catedral 1401, piso 2 $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000
0
2239-5-LR19
GEL SANITIZANTE PARA MANOS VIRUTEX 1000 ML 70% 8 UNIDADES10 (1666741) GEL SANITIZANTE PARA MANOS VIRUTEX 1000 ML 70% 8 UNIDADES(1666741) GEL SANITIZANTE PARA MANOS VIRUTEX 1000 ML 70% 8 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; catedral 1401, piso 2 $ 35.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.940 $ 356.940
Total Neto $ 3.240.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 615.745
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.856.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.