Orden de Compra. Nº918434-454-AG25 "D5764 Servicios de coffee break a un único proveedor para la realización de 2 hitos (25 Nov y 19 Dic.), Seremi de Magallanes (Comunicaciones), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-396-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-454-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra D5764 Servicios de coffee break a un único proveedor para la realización de 2 hitos (25 Nov y 19 Dic.), Seremi de Magallanes (Comunicaciones), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-396-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1101 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 102983,04
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUY CUQUI
Razón Social PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L.
R.U.T. 76.813.847-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUY CUQUI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalContratación de 2 servicios de coffee break, según el siguiente detalle: Fecha primer coffee break: 20 de noviembre. Hora: 15:00 horas Lugar: Liceo Sara Braun, ubicado en Av. Colon 1027, Punta Arenas. Cantidad de personas: 100 Fecha segundo coffee break: 19 de diciembre. Hora: 15.00 horas Lugar: Liceo Sara Braun, ubicado en Av. Colon 1027, Punta Arenas. Cantidad de personas: 50 SEGUN TDR ADJUNTO  $ 542.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.016 $ 542.016
Total Neto $ 542.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.983
TOTAL OC $ 644.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.