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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
918434-454-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D5764 Servicios de coffee break a un único proveedor para la realización de 2 hitos (25 Nov y 19 Dic.), Seremi de Magallanes (Comunicaciones), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-396-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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R.U.T. |
61.980.680-8 |
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Dirección de Facturación |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
102983,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUY CUQUI |
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Razón Social |
PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.813.847-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUY CUQUI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Contratación de 2 servicios de coffee break, según el siguiente detalle:
Fecha primer coffee break: 20 de noviembre.
Hora: 15:00 horas
Lugar: Liceo Sara Braun, ubicado en Av. Colon 1027, Punta Arenas.
Cantidad de personas: 100
Fecha segundo coffee break: 19 de diciembre.
Hora: 15.00 horas
Lugar: Liceo Sara Braun, ubicado en Av. Colon 1027, Punta Arenas.
Cantidad de personas: 50
SEGUN TDR ADJUNTO | |
$ 542.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 542.016
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$ 542.016
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Total Neto
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$ 542.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.983
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$ 644.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.