Orden de Compra. Nº918434-469-AG23 "D6031 Contratación servicio de coffee break, actividad conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”., Comunicaciones (Seremi de Atacama), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-399-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-469-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra D6031 Contratación servicio de coffee break, actividad conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”., Comunicaciones (Seremi de Atacama), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-399-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1271 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA FELICITA
Razón Social MARÍA FELICITA LEÓN RODRÍGUEZ
R.U.T. 12.155.621-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA FELICITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100GlobalContratación de servicio de Coffee, para 100 personas. Fecha: 28 de noviembre Hora: 11:30 Lugar: Salón auditorio Emilio Godoy de la Ilustre Municipalidad de Huasco, calle Greig N°530 Comuna: Huasco Se debe considerar (mantelería, vajilla, personal de la atención, mesas, además de limpieza posterior, etc,) Para el servicio Coffee se solicita jugos, té, café, agua de hiervas, surtidos de dulces y surtidos de salados, fruta fresca, considerando productos identitarios de la zona.  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
Total Neto $ 395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.168
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.155.621-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.