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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
918434-546-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D6721 Adquisición de Mobiliario Seremi Región de Arica y Parinacota (sillas de escritorio), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-475-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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R.U.T. |
61.980.680-8 |
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Dirección de Facturación |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
15578,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL N°1401 2DO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ULTRACOM |
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Razón Social |
ULTRACOM SPA
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R.U.T. |
78.032.569-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ULTRACOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 1 | Unidad | Silla de escritorio ergonómica (01 unidad)
Material: malla / tela (o tejido respirable)
Brazos regulables
Base: Giratoria 360°
Ruedas: Antiestáticas
Peso máximo: 120 kg o más
Respaldo regulable
Color Negro
Armado de los productos
Los productos deberán ser entregados y armados en calle O’Higgins
N°440, Dpto 01, Arica, Región de Arica y Parinacota.
Ficha de los Productos:
El proveedor deberá adjuntar ficha técnica de los productos para una
correcta evaluación.
(revisar TDR) | |
$ 81.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.990
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$ 81.990
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Total Neto
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$ 81.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.578
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$ 97.568
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.