Orden de Compra. Nº920171-20-CM21 "EXP N° 689 INSUMOS AREA ENFERMERÍ"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmeria de Chile Policlinico Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920171-20-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2021
Nombre de la Orden de Compra EXP N° 689 INSUMOS AREA ENFERMERÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Policlínico Institucional
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173
Comuna Santiago Centro
Impuesto 63554
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Limax Salud
Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA
R.U.T. 76.719.400-5
Sucursal Limax Salud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311708
2239-16-LR15
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso3 (1266373 )CINTA ESTERILIZACIÓN 3M BOWIE-DICK TEST PACK 1233LF 30 UNIDADES 1292473(1266373) CINTA ESTERILIZACIÓN 3M BOWIE-DICK TEST PACK 1233LF 30 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 111.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.494 $ 334.494
Total Neto $ 334.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.554
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 398.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.