|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
920171-4-CM22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
E-142 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ÁREA DE ENFERMERÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gendarmeria de Chile Policlinico Central
|
|
R.U.T. |
61.004.120-5 |
|
Dirección de Facturación |
Artemio Gutierrez N°1173 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
25422 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutierrez N°1173 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENHET SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
|
|
R.U.T. |
76.268.728-3 |
|
Sucursal |
RENHET SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132203 2239-16-LR15
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 20 | | (1824034 )GUANTE NITRILO VIRUTEX PRO S/POLVO AZUL S 100 UNIDADES 1824034 | (1824034) GUANTE NITRILO VIRUTEX PRO S/POLVO AZUL S 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.840
|
$ 140.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.840
|
|
Descuento
|
$ 7.042
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.422
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 159.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.