Orden de Compra. Nº920171-4-CM22 "E-142 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ÁREA DE ENFERMERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmeria de Chile Policlinico Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920171-4-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2022
Nombre de la Orden de Compra E-142 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ÁREA DE ENFERMERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Policlínico Institucional
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25422
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENHET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
R.U.T. 76.268.728-3
Sucursal RENHET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
2239-16-LR15
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic20 (1824034 )GUANTE NITRILO VIRUTEX PRO S/POLVO  AZUL S 100 UNIDADES 1824034(1824034) GUANTE NITRILO VIRUTEX PRO S/POLVO  AZUL S 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.840 $ 140.840
Total Neto $ 140.840
Descuento $ 7.042
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.422
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 159.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.