Orden de Compra. Nº920171-49-CM19 "Exp. N°1563/Insumos para Área Dental"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmeria de Chile Policlinico Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920171-49-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Exp. N°1563/Insumos para Área Dental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Policlínico Institucional
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173
Comuna Santiago Centro
Impuesto 107902
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
2239-16-LR15
Adhesivos de cubetas de impresión dental10 (1266098 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 5 ML UNIDAD 1292198(1266098) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 5 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.610 $ 218.610
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 10 (1266000 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTO FOSFÓRICO EN JERINGA 37% (DE 3ML C/U) 2 UNIDADES 1292100(1266000) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTO FOSFÓRICO EN JERINGA 37% (DE 3ML C/U) 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.240 $ 236.240
42201810
2239-16-LR15
Película o cartuchos radiográficos médicos para us2 (1561165 )PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM PARA NINOS DF-54 CAJA 100 UNIDADES 1563048(1561165) PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM PARA NINOS DF-54 CAJA 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.766 $ 46.766
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 20 (1569513 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL DOCHEM MICRO APLICADOR FINO 100 UNIDADES 1571413(1569513) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL DOCHEM MICRO APLICADOR FINO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas5 (1530436 )AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES 1532315(1530436) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.025 $ 28.025
Total Neto $ 573.641
Descuento $ 5.736
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.902
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 675.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.