Orden de Compra. Nº920171-62-CM18 "Insumos para area de enfermería policlínico EXP /1921 / 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmeria de Chile Policlinico Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920171-62-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos para area de enfermería policlínico EXP /1921 / 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Policlínico Institucional
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central
R.U.T. 61.004.120-5
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25951
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecolab S.A.- sucursal
Razón Social ECOLAB S A
R.U.T. 96.604.460-8
Sucursal Ecolab S.A.- sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones8 (985816 )JABÓN ECOLAB EPICARE GLICERINA CAJA X 5 BOLSAS DE 950 ML 1002049(985816) JABÓN ECOLAB EPICARE GLICERINA CAJA X 5 BOLSAS DE 950 ML; Código: 422475; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.584 $ 136.584
Total Neto $ 136.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.951
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.