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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
920802-159-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CONE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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920802-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Punta Arenas |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt N° 098 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N° 098 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
54862,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N° 098 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2017 |
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Proveedor |
fc2 seguridad |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI
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R.U.T. |
76.163.164-0 |
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Sucursal |
fc2 seguridad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO |
$ 288.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.750
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$ 288.750
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Total Neto
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$ 288.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.862
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$ 343.612
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.