Orden de Compra. Nº920802-176-SE23 "(HABPA-MANT) MAT FERRETERÍA (O' HIGGINS 559)"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-176-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (HABPA-MANT) MAT FERRETERÍA (O' HIGGINS 559)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-25-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 HABPA-MANT del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9197,9
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.BROCHA ESTAMPA HELA 2" $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
40142317
Codo de tubería2UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.CODO 90 HI-HI 1" GALV. $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
40142317
Codo de tubería7UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.CODO 90 HI-HI 3/4" GALV. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
20121702
Remiendos de tubería1UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.UNION AMERICANA 1" GALV. $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
20121702
Remiendos de tubería1UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.UNION AMERICANA 3/4" GALV. $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030
60121001
Pinturas1UnidadSEGÚN SOLICITID INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.ANTIC. TRICOZINC NEGROxGL TRICO. $ 19.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.570 $ 19.570
Total Neto $ 48.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.198
TOTAL OC $ 57.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.