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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
920802-236-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(HABI.MANT) ADQ. DE MATERIALES PARA VFS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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920802-32-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Punta Arenas |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt N° 098 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N° 098 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
47884,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N° 098 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2024 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | OLEO PROFESIONAL BLANCO TINETA 18,928 LTS BRILLANTE | SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO |
$ 126.011,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.022
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$ 252.022
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Total Neto
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$ 252.022
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.884
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$ 299.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.