Orden de Compra. Nº920802-248-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-248-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 46455
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLAVALOZAS QUIK 500MLLAVALOZAS QUIK 500ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAQUETES DE SABANILLAS (PACK DE 2 EN TOTAL 40)PAQUETES DE SABANILLAS (PACK DE 2 EN TOTAL 40) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO TRADICIONALCLORO TRADICIONAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42131502
Gorras para pacientes1UnidadCAJA DE GORROS CLIPCAJA DE GORROS CLIP $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42132202
Dediles1UnidadCAJA DE GUANTES DE LATEXCAJA DE GUANTES DE LATEX $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 244.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.455
TOTAL OC $ 290.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.