|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
920802-248-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
920802-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Punta Arenas |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.119.695-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt N° 098 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.119.695-7 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Montt N° 098 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
46455 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N° 098 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
|
Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
|
|
R.U.T. |
15.905.508-6 |
|
Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 8 | Unidad | LAVALOZAS QUIK 500ML | LAVALOZAS QUIK 500ML |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
47131609
| Magos para escobas o traperos | 10 | Unidad | TRAPEROS | TRAPEROS |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
47131602
| Paños de limpieza absorbente | 20 | Unidad | PAQUETES DE SABANILLAS (PACK DE 2 EN TOTAL 40) | PAQUETES DE SABANILLAS (PACK DE 2 EN TOTAL 40) |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 160.000
|
12141901
| Cloro Cl | 8 | Unidad | CLORO TRADICIONAL | CLORO TRADICIONAL |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.400
|
$ 6.400
|
12141901
| Cloro Cl | 4 | Unidad | CLORO GEL | CLORO GEL |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.200
|
$ 7.200
|
42131502
| Gorras para pacientes | 1 | Unidad | CAJA DE GORROS CLIP | CAJA DE GORROS CLIP |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000
|
$ 7.000
|
42132202
| Dediles | 1 | Unidad | CAJA DE GUANTES DE LATEX | CAJA DE GUANTES DE LATEX |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 244.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.455
|
|
$ 290.955
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.