Orden de Compra. Nº920802-253-SE18 "MATERIALES DE FERRETERIA ED PIONERO 1168 DEPTO 41"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-253-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ED PIONERO 1168 DEPTO 41
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007/2018 del sistema fondos PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20224,36
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Golden Dragon
Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda
R.U.T. 76.291.738-6
Sucursal Golden Dragon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101715
Cobre2UnidadTIRAS TUBO COBRE TIPO L DE 1/2"TIRAS TUBO COBRE TIPO L DE 1/2" $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVES SO-SO DE 1/2"LLAVES SO-SO DE 1/2" $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
23171508
Máquinas de soldar2UnidadKIT SOLDAR ESTAÑO (SOPLETE+BALÓN+PASTA+1m ESTAÑO 50%)KIT SOLDAR ESTAÑO (SOPLETE+BALÓN+PASTA+1m ESTAÑO 50%) $ 21.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870
31191501
Papeles de lija2UnidadPLIEGO LIJA N°80PLIEGO LIJA N°80 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
15111507
Gas ciudad2UnidadBALÓN DE GAS DESECHABLEBALÓN DE GAS DESECHABLE $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161722
Tuercas de unión2UnidadUNION AMERICANA SO-SO 1/2"UNION AMERICANA SO-SO 1/2" $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
40142317
Codo de tubería8UnidadCODO SO-SO DE 1/2"CODO SO-SO DE 1/2" $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.984 $ 4.984
Total Neto $ 106.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.224
TOTAL OC $ 126.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.