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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
920802-264-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(HABPA) ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA, SANTIAGO BUERAS Nº 860 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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920802-25-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Punta Arenas |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt N° 098 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Punta Arenas
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R.U.T. |
65.119.695-7 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N° 098 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
213117,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N° 098 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2021 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111301
| Espuma del poliolefin | 3 | Unidad | ESPUMA PARA PISO 2MM 25*1 METRO ISOLANT | ESPUMA PARA PISO 2MM 25*1 METRO ISOLANT |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.540
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$ 3.540
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11121604
| Madera de coníferas | 27 | Unidad | GUARDA CHAFLAN 13*43 3.00M | GUARDA CHAFLAN 13*43 3.00M |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.130
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$ 86.130
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30161710
| Suelos laminados | 30 | Unidad | PISO FLOTANTE 2.6596 M2 12.3 MM DARK OAK | PISO FLOTANTE 2.6596 M2 12.3 MM DARK OAK |
$ 34.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.032.000
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$ 1.032.000
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Total Neto
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$ 1.121.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.117
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$ 1.334.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.