Orden de Compra. Nº920802-46-SE22 "(CONE) ELEMENTOS DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-46-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra (CONE) ELEMENTOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación OTTO MAGGENS 0421
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23647,4
Dirección de Envío de la Factura OTTO MAGGENS 0421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas3UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOPINZAS DE MADERA COLORES (GANCHOS) 50 UNIDADES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122103
Corchetes1UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOCORCHETERA DE PARED PARA CORCHETES 10mm 530/10 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131603
Esponjas3UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOLIMPIAPIPA (1 SET) $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
60121509
Lápices de cera10UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOLÁPICES DE CERA (6 UNIDADES) CUBIERTOS DE MADERA $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOBARRAS DE SILILCONA (10 UNIDADES) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31201603
Gomas10UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOBLOCK DE GOMA EVA BRILLANTE (1 SOBRE) $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
60141006
Juguetes didácticos12UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICOTÍTERES DIFERENTES $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
Total Neto $ 124.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.647
TOTAL OC $ 148.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.