Orden de Compra. Nº920802-65-SE24 "(HABPA-MANT) ADQ. DE MATERIALES (LANCEROS 330)"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-65-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra (HABPA-MANT) ADQ. DE MATERIALES (LANCEROS 330)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 "HAB. PUNTA ARENAS MANTENIMIENTO" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 217554,18
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados37CajaPISO FLOTANTE EVEREST 8mm 9077840 ALMENDRO (2.4m2xC)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 25.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.195 $ 952.195
30141503
Aislamiento de espuma10UnidadESPUMA NIVELADORA 2mm (1.0x10ml)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 7.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.980 $ 78.980
31181509
Equipos de cubrejuntas3UnidadTRANSICION CPL MERBAU 9x5x2.4mSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 7.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.033 $ 21.033
11121604
Madera de coníferas20UnidadMOLDURA GUARDAPOLVO RODON MDF PREPINT 12x70x2440SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.660 $ 65.660
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadADHESIVO MONTAJE GL 3.8KG REX O SIMILAR CALIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 13.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.154 $ 27.154
Total Neto $ 1.145.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.554
TOTAL OC $ 1.362.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.