Orden de Compra. Nº921831-159-SE23 "REPOSICION DE MURALLA PARA V.F ANGOL"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 921831-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE MURALLA PARA V.F ANGOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 921831-27-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 FONDOS PAF proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Facturación LOS CONFINES S/N REGIMIENTO HUSARES DE ANGOL OF. DE BIENESTAR ANGOL CONTACTO SG2. LUIS QUEZADA Q.
Comuna Angol
Impuesto 58976
Dirección de Envío de la Factura LOS CONFINES S/N REGIMIENTO HUSARES DE ANGOL OF. DE BIENESTAR ANGOL CONTACTO SG2. LUIS QUEZADA Q.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO
Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO
R.U.T. 14.207.685-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos1Unidad no definidaSEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-27-LE22SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 310.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.400 $ 310.400
Total Neto $ 310.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.976
TOTAL OC $ 369.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.