Orden de Compra. Nº921831-286-SE23 "REP.DE RED SANITARIA EN BAÑO VF N°1214 LINARES"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 921831-286-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra REP.DE RED SANITARIA EN BAÑO VF N°1214 LINARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 921831-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Facturación POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares
Comuna Linares
Impuesto 64362,405
Dirección de Envío de la Factura POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodolfo Segundo
Razón Social RANCURA SPA
R.U.T. 76.916.609-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodolfo Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaSEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-35-LE22 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 338.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.750 $ 338.750
Total Neto $ 338.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.362
TOTAL OC $ 403.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.