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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
921831-29-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS DE GAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Concepción |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Concepción
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R.U.T. |
61.980.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Concepción
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R.U.T. |
61.980.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
150860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Darval Servicios |
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Razón Social |
DARVAL SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.661.368-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Darval Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142108
| Tubería de bronce | 1 | Unidad | SEGÚN ANEXO N.°2 DEL FORMULARIO DE OFERTA EONÓMICA E ITIMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-10-LQ25 | SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO EN PDF |
$ 794.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 794.000
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$ 794.000
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Total Neto
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$ 794.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.860
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$ 944.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.