Orden de Compra. Nº922-148-AG25 "PPV SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA REGIONAL ESCUELAS CONTEXTO DE ENCIERRO SOLICITUD 97/12948 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-171-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-148-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PPV SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA REGIONAL ESCUELAS CONTEXTO DE ENCIERRO SOLICITUD 97/12948 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-171-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 319314
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG 2 COPAS EIRL
Razón Social MAURICIO ANDRES GUZMAN MENA BANQUETES Y PRODUCCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.851.527-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG 2 COPAS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100Unidadservicio de coffe mas materiales para las jornadas. 1a jornada dia 09-09-2025 2da jornada dia 25-09-2025 3ra. jornada dia 26-09-2025   $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.600 $ 1.680.600
Total Neto $ 1.680.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.314
TOTAL OC $ 1.999.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.