Orden de Compra. Nº922-183-AG23 "PPV COMPRA DE MATERIALES, PREMIOS, DIPLOMAS Y ORNAMENTACION Y ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PARA JORNADA ENCUENTRO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR SOLICITADA POR EDUCACION REQUERIMIENTO 113/21657 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-234-COT2"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-183-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES, PREMIOS, DIPLOMAS Y ORNAMENTACION Y ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS PARA JORNADA ENCUENTRO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR SOLICITADA POR EDUCACION REQUERIMIENTO 113/21657 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-234-COT2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AURRERA SPA
Razón Social GRUPO AURRERA SPA
R.U.T. 76.606.446-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AURRERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1UnidadCOMPRA DE MEDALLAS -PREMIOS-ORNAMENTACION -ARRIENDO DE SILLAS Y MESAS DETALLE ADJUNTO ADJUNTAR DESCRIPCION DE LO OFERTADO.   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.606.446-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.