|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
922-184-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JVM OC 922-184-AG25 generada por invitación a compra ágil: 922-204-COT25, SERVICIO DE COFFE BREAK , 2° ENCUENTRO DE INNOVACION Y MEMORIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Ministerial de Educación - RM
|
|
R.U.T. |
60.901.015-0 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 642 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
141075 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 642 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-10-2025 |
| DIRECCION DE DESPACHO | DIRECCION DE DESPACHO : MATUCANA 501, MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS |
|
|
Proveedor |
MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ |
|
Razón Social |
MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ
|
|
R.U.T. |
18.732.793-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 250 | Unidad | requiere contratación serv de Coffe BREAK 250 PERSONAS | |
$ 2.838,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 709.500
|
$ 709.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 709.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 33.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 141.075
|
|
$ 883.575
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.