Orden de Compra. Nº922-184-AG25 "JVM OC 922-184-AG25 generada por invitación a compra ágil: 922-204-COT25, SERVICIO DE COFFE BREAK , 2° ENCUENTRO DE INNOVACION Y MEMORIA "
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-184-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra JVM OC 922-184-AG25 generada por invitación a compra ágil: 922-204-COT25, SERVICIO DE COFFE BREAK , 2° ENCUENTRO DE INNOVACION Y MEMORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 518 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 141075
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO : MATUCANA 501, MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ
Razón Social MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ
R.U.T. 18.732.793-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARLENE ARLETTE DUQUE DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería250Unidadrequiere contratación serv de Coffe BREAK 250 PERSONAS  $ 2.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.500 $ 709.500
Total Neto $ 709.500
Descuento $ 0
Cargos $ 33.000
IVA  19  % $ 141.075
TOTAL OC $ 883.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.