|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
922-207-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION DE MUEBLERIA MAYO 2010 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
922-34-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Ministerial de Educación - RM
|
|
R.U.T. |
60.901.015-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA LO OVALLE 01895 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
41800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LO OVALLE 01895 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS |
|
Razón Social |
OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS
|
|
R.U.T. |
7.436.351-2 |
|
Sucursal |
OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad no definida | MANTENCION DE MUEBLERIA Y CERRAJERIA CORRESPONDIENTE LAM ES DE MAYO 2010, SEGUN FACTURA Nº3016. | MANTENCION DE MUEBLERIA Y CERRAJERIA CORRESPONDIENTE LAM ES DE MAYO 2010, SEGUN FACTURA Nº3016. |
$ 220.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.800
|
|
$ 261.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.