Orden de Compra. Nº922-212-AG25 "DSH OC 922-212-AG25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-247-COT25 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 3 JORNADAS (REGIONAL CON SECRETARIOS TECNICOS, CIERRE MONITOREO PLAN DE ALFABETIZACION, PLAN REGIONAL 2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-212-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra DSH OC 922-212-AG25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-247-COT25 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 3 JORNADAS (REGIONAL CON SECRETARIOS TECNICOS, CIERRE MONITOREO PLAN DE ALFABETIZACION, PLAN REGIONAL 2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 593 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 403750
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clavito de olor
Razón Social MACARENA ALEJANDRA ORELLANA CASTRO
R.U.T. 13.035.356-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clavito de olor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería85UnidadESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA CADA JORNADA SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.000 $ 2.125.000
Total Neto $ 2.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 403.750
TOTAL OC $ 2.528.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.