Orden de Compra. Nº922-233-AG25 "DSH OC 922-233-AG25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-258-COT25 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES TECNICAS EPJA - SERVICIO EDUCATIVO PARA PERSONAL MILITAR "
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-233-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra DSH OC 922-233-AG25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-258-COT25 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES TECNICAS EPJA - SERVICIO EDUCATIVO PARA PERSONAL MILITAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 646 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 79515
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUTIVA CATERING
Razón Social INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA
R.U.T. 77.692.984-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUTIVA CATERING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering45UnidadDETALLES DE LO REQUERIDO EN DESCRIPCIÓN CLARA DE DOCUMENTO ADJUNTO  $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500
Total Neto $ 418.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.515
TOTAL OC $ 498.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.