|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
922-253-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE EDUCACIÓN DÍA 13 DE SEPTIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Ministerial de Educación - RM
|
|
R.U.T. |
60.901.015-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA LO OVALLE 01895 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
12893 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LO OVALLE 01895 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hernan esteban |
|
Razón Social |
hernan salas davila servicio de eventos coffee bre
|
|
R.U.T. |
76.229.929-1 |
|
Sucursal |
hernan esteban |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 12 | | (1114663 )ONCE DELIVERY - SERVICIO DE TÉ VALOR POR PERSONA 1134663 | (1114663) ONCE DELIVERY - SERVICIO DE TÉ VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.000
|
$ 78.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.000
|
|
Descuento
|
$ 10.140
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.893
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 80.753
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.