Orden de Compra. Nº922-259-AG25 "PPV COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-281-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-259-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-281-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 752 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 207670
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111528
Papel magnético50Unidadrollo de papel termico 80x80  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidaddesinfectante raid   $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidadlysoform  $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.850 $ 79.850
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos300Unidadcajas memphis megabox  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.500 $ 907.500
Total Neto $ 1.093.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.670
TOTAL OC $ 1.300.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.